正在加载...我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
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今年收到2018年年度汇算清缴退税的会计分录怎么写?#其他行业#
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那个汇算清缴填写期间费用时,像我们公司有制造费用我归到哪个费用去才可以?#其他行业#
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